Δήμος Καρδίτσας: Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός «επιβίωσης» Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα
- Εκτύπωση
Με την κατά πλειοψηφία έγκριση του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε μία από τις κορυφαίες διαδικασίες του Δήμου Καρδίτσας.
Υπέρ της πρότασης τάχθηκε το σύνολο της πλειοψηφίας και οι κύριοι Λέμας και Χατζής καταψηφίζοντας όμως οι τελευταίοι τους κωδικούς που αφορούσαν τα δημοτικά τέλη και την ελεγχόμενη στάθμευση.
Οι υπόλοιπες πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου τον καταψήφισαν για διαφορετικούς η κάθε μία λόγους.
Την εισήγηση για τον Προϋπολογισμό έκανε η αρμόδια αντιδήμαρχος κ. Μπακαλάκου η οποία τον χαρακτήρισε ως προϋπολογισμό επιβίωσης. Ακόμα είπε πως η κατάρτισή του έγινε σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα και στη συνέχεια με βάση αυτά προσαρμόστηκαν οι δαπάνες. Τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος είναι αφενός το συμμάζεμα και η εξόφληση χρεών παρελθόντων οικονομικών ετών και το σταμάτημα παραγωγής χρεών αφετέρου.
Άλλος στόχος, συνέχισε, είναι ο περαιτέρω εξορθολογισμός των δαπανών όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και η διεκδίκηση πόρων γενικά αλλά και χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το ασφυκτικό πλαίσιο που δημιουργούν οι μειωμένοι πόροι.
Για την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας τοποθετήθηκε ο κ. Παπαγεωργίου, τονίζοντας αρχικά ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία. Έκανε διάφορες επισημάνσεις επί των κωδικών όπως για το ποσό που προϋπολογίζεται για τα αναλώσιμα και το οποίο χαρακτήρισε υπερβολικό, όπως και για το αυξημένο ποσό για εισφορές προς το Σύνδεσμο Ύδρευσης. Ακόμα είπε ότι δεν εμπεριέχεται το σύνολο των τοκοχρεολυσίων. Σε ότι αφορά στις οφειλές που μίλησε η κ. Μπακαλάκου, είπε ότι το 80% προέρχονται πριν από τη θητεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Παπαλός που πρόσθεσε ότι στο τεχνικό μέρος του προϋπολογισμού έγινε καλή δουλειά και ότι σε γενικές γραμμές ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός αλλά θα γίνει πιο ρεαλιστικός με τις αναθεωρήσεις. Εκφράζει όμως, συνέχισε, την πολιτική της Δημοτικής Αρχής, που σε κάποια κομμάτια της δεν συμφωνήσαμε ποτέ. Και αναφέρθηκε στην διαδικασία της άκριτης, όπως είπε, αύξησης των τελών με την απόφαση να παίρνετε στην άδεια από το σύνολο της αντιπολίτευσης αίθουσα. Και, όπως και ο κ. Παπαγεωργίου, ανακοίνωσε την καταψήφιση του προϋπολογισμού.
Από την πλευρά του ο κ. Βαρελάς μίλησε για μια κορυφαία πολιτική διαδικασία και διευκρίνισε ότι πολιτική θα είναι και η τοποθέτησή του. Αρχικά αναγνώρισε την προσπάθεια της οικονομικής υπηρεσίας και της αρμόδιας αντιδημάρχου να συντάξουν τον προϋπολογισμό μέσα στα ασφυκτικά νομοθετικά πλαίσια του «Καλλικράτη» και μέσα από τον οικονομικό στραγγαλισμό που οδήγησαν τους ΟΤΑ οι μνημονιακές πολιτικές της κυβέρνησης Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι θα τον καταψηφίσει για λόγους που εξήγησε στη συνέχεια και αφορούσαν την απουσία των δημοτών από τη διαδικασία. Συγκεκριμένα μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας ενός συμμετοχικού προϋπολογισμού μέσα από διάλογο και διαβούλευση με τους δημότες.
Ακόμα μίλησε για την μετατροπή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ολίγο τοπική και καθόλου Αυτοδιοίκηση και εξέφρασε την απορία που η Δημοτική Αρχή, που προεκλογικά παρουσιαζόταν ως ανεξάρτητη δεν καταδίκασε τις κυβερνητικές πολιτικές που οδήγησαν ως εδώ την Τ.Α.
Ακολούθως πήρε τον λόγο ο κ. Λέμας που είπε ότι ο προϋπολογισμός σηματοδοτεί το μέλλον του Δήμου και ο χρόνος θα δείξει αν θα δικαιώσει την δημοτική αρχή και θα βοηθήσει τους δημότες. Έκανε παρατηρήσεις για ορισμένους κωδικούς και δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει (πλην των κωδικών για τα τέλη και την ελεγχόμενη στάθμευση) με το σκεπτικό ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και είναι ο πρώτος προϋπολογισμός μιας νέας δημοτικής αρχής.
Για ένα προϋπολογισμό που καταγράφει την κεντρική αντιλαϊκή πολιτική μίλησε ο κ. Κρανιάς. Εφαρμόζεται, είπε, ότι λέει το Υπουργείο Οικονομικών και υλοποιείται αυτό που θέλει το κράτος.
Έχετε, πέσει με τα μούτρα, συνέχισε, πάνω στους Καρδιτσιώτες με αυξημένα τέλη, κλήσεις και πρόστιμα και δεν λέτε κουβέντα για την καταστροφή που βιώνει η Αυτοδιοίκηση.
Τέλος ο κ. Σχορετσανίτης μίλησε για ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό, επισήμανε ότι η μείωση των προνοιακών επιδομάτων αναδεικνύει την αναλγησία του οικονομικού προγράμματος για τη χώρα και τόνισε ότι δεν θα ψηφίσει ένα προϋπολογισμό που είναι απόρροια αποφάσεων που λαμβάνουν για την Ελλάδα και την Αυτοδιοίκηση κατ’ επέκταση, ξένοι παράγοντες, καταλύοντας τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα.
Ολοκληρώνοντας την διαδικασία μίλησε ο δήμαρχος κ. Αλεξάκος. Υπεραμύνθηκε της ανεξαρτησίας του συνδυασμού του λέγοντας ότι δίνουν λόγο μόνο στους δημότες. Μίλησε για ανάγκη μείωσης των δαπανών, για εξυγίανση του Δήμου, ώστε να πάρει όσα δικαιούται ο Δημότης ενώ υπεραμύνθηκε της πολιτικής ελέγχου και προστίμων υπογραμμίζοντας ότι πρέπει και οι δημότες να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρχει καθεστώς ασυδοσίας.
Αναλυτικά η εισήγηση της Κας Μπακαλάκου για τον προϋπολογισμό του 2015
Μέσα από τον προϋπολογισμό του 2015 προσπαθούμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ζήτημα των μειωμένων και μη επαρκών πόρων που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας και η Αυτοδιοίκηση γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Οι προϋπολογισμοί καταρτίζονται μέσα σε ένα ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο, με βάση τα στοιχεία των εσόδων και στη συνέχεια προσαρμόζονται οι δαπάνες στο ύψος που σου επιτρέπουν τα έσοδα.
Θα χαρακτήριζα τον φετινό προϋπολογισμό, τον πρώτο που ψηφίζουμε ως διοίκηση, σαν ένα προϋπολογισμό επιβίωσης. Πρωταρχικός στόχος της διοίκησής μας είναι το συμμάζεμα και η εξόφληση χρεών παρελθόντων οικονομικά ετών αφενός και το να σταματήσουμε να αναπαράγουμε χρέη από την άλλη. Στόχος μας ο περαιτέρω εξορθολογισμός των δαπανών σε ότι αφορά τα έξοδα καθώς και η διεκδίκηση πόρων γενικά αλλά και χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα σε ότι αφορά τα έσοδα, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το ασφυκτικό πλαίσιο που δημιουργούν οι μειωμένοι πόροι.
Καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Τεχνικά είναι ένας πολύ καλός προϋπολογισμός, μιας και αποτυπώσαμε την συντριπτική πλειοψηφία των δαπανών με τον πιο ακριβή τρόπο. Βασισθήκαμε στις εισηγήσεις των Δ/ντων των υπηρεσιών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες τους και να εξασφαλισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου. Ακριβής πρόβλεψη για τη μισθοδοσία, πρόβλεψη για τις βασικές παροχές των υπαλλήλων (γάλα, είδη ένδυσης) και για τα Νομικά Πρόσωπα ώστε να υπάρχει σταθερή ροή χρηματοδότησης τους. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων απλά θέλω να τονίσω την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν τα στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας ώστε να καταστεί δυνατό να συνταχθεί ένας ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος προϋπολογισμός μέσα σε τόσο σύντομο χρόνο, μιας και η σύνταξή του ξεκίνησε σχετικά αργά, μετά από την ανάληψη καθηκόντων της διοίκησής μας.
Βασικοί στόχοι μας στον τομέα των οικονομικών για την επόμενη χρονιά:
- Να καταβάλλονται οι υποχρεωτικές δαπάνες (μισθοδοσία) στην ώρα τους.
- Να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές μας και να καταχωρηθούν όλες οι δαπάνες.
Ήδη έχουμε προβεί σε ρύθμιση με το Σύνδεσμο Ύδρευσης ώστε να απαλλαγούμε και από ένα μέρος των προσαυξήσεων και έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το ΤΟΕΒ προκειμένου να βρεθεί λύση και να μην διαταραχθεί η ομαλή άρδευσης των εκμισθωτών μας λόγω παλαιών οφειλών. Ανάλογα θα πράξουμε και για τις οφειλές μας στον ΟΤΕ και ΔΕΗ.
- Να μην αναπαράγονται νέα χρέη.
- Να βελτιωθεί η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με παραγωγικό τρόπο και σκοπό.
- Να βελτιωθεί ο εισπρακτικός μηχανισμός και να παρθούν μέτρα είσπραξης των παλιών οφειλών. Βούλησή μας είναι να γίνουμε δυσάρεστοι με τους ασυνεπείς για να μην επιβαρύνονται οι συνεπείς.
- Να γίνει έλεγχος όλων των παροχών της ΔΕΗ ώστε η χρέωση των δημοτικών τελών να είναι αντικειμενική και δίκαια.
- Να οργανωθεί η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
Αναλυτικότερα, ο προϋπολογισμός του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2015 διαμορφώνεται ως εξής:
Έσοδα: 51.096.328,47€, εκ των οποίων:
1. 24.156.120,20€ αφορούν τα τακτικά έσοδα,
2. 9.904.238,09 € αφορούν τα έκτακτα έσοδα,
3. 335.030,70 € αφορούν έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
4. 6.575.915,65€ αφορούν εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
5. 6.333.050,00€ αφορούν εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
6. 3.791.973,83€ αφορούν το χρηματικό υπόλοιπο.
Σχετικά με τις δαπάνες, το ποσό ανέρχεται στις 51.096.328,47€, και αφορά:
1. τα έξοδα χρήσης 22.323.106,57 €,
2. επενδύσεις 11.246.888,91 €,
3. πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 17.026.332,99€
4. αποθεματικό 500.000,00 €
Οι πόροι στην Αυτοδιοίκηση έχουν μειωθεί δραματικά, η ανάπτυξη και η κοινωνική προστασία μπορούν να προαχθούν όταν υπάρξουν επαρκείς πιστώσεις. Συνεπώς, από τη μεριά μας στην παρούσα χρονική στιγμή, ο εξορθολογισμός των δαπανών και το να σταματήσουμε να αναπαράγουμε χρέη είναι βασικές προϋποθέσεις υλοποίησης κοινωνικής πολιτικής. Οι δικές μας ενέργειες συνεπικουρούμενες από τη μείωση των τοκοχρεωλυσίων από τις ιδιωτικές τράπεζες, την συμβολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τη βοήθεια του Κράτους, με την τροπολογία που έχει ήδη ψηφισθεί μετά από δική μας επιμονή, σύντομα θα φέρουν αποτελέσματα ορατά στους Δημότες.
Π.Κ.



















